金融機関の内部監査高度化に向けた重要な指針「報告書(2025)」が公表

金融機関の内部監査高度化に向けた「報告書(2025)」の概要



2025年1月、金融庁が公表した「報告書(2025)」は、金融機関の内部監査についての高度化を目指して行われた継続的な議論の成果です。この報告書は、内部監査の重要性が高まる現代の経済環境を背景に、金融機関がどのようにその役割を果たすべきかを示しています。

1. 内部監査高度化の背景



近年、金融業界は急速な環境変化や新たなリスクの出現に直面しています。これに伴い、金融機関が持つ内部監査機能の強化が喫緊の課題となっています。特に、2019年以降、金融庁は内部監査に関する様々なレポートを発表しており、その中で内部監査の水準向上に向けた要請が繰り返しなされています。

さらに、2024年1月からは、国際的なガイドラインである「グローバル内部監査基準(2024年版)」が適用開始となり、金融機関の内部監査は国際基準に則った形での運用が求められるようになりました。

2. 懇談会の開催と主要な議論



報告書作成にあたって、金融庁は2025年1月から「金融機関の内部監査高度化に関する懇談会」を行い、業界の専門家や関係者から意見を集めました。この懇談会では、計5回にわたり、金融業界の内部監査の水準や経営陣の役割についての意見交換が行われました。

懇談会での主要な議論には、次のような内容が含まれています:
  • - 金融機関が直面する新しいリスクに対して、いかに柔軟かつ迅速に内部監査機能を適用できるか。
  • - 経営陣の対策として、内部監査の充実がどのように企業全体のガバナンスを向上させるか。
  • - 国際基準との整合性を保ちながら、日本国内の特性に応じた内部監査の実施方法。

3. 報告書(2025)の概要



「報告書(2025)」では、金融機関が今後取り組むべき方向性が具体的に記載されています。ポイントとしては、次の3つが挙げられます:
  • - 水準の明確化:内部監査の水準感を明確に示し、金融機関がどのような基準で運用すればよいかを具体化。
  • - 取り組みの実例:金融業界における優れた取り組みの事例を紹介し、他の金融機関が参考にできるよう配慮。
  • - 国際的視野:国内外の金融監督当局との連携を強化し、グローバルな視点での内部監査の運用を促進。

この報告書は金融機関に限らず、一般の事業会社や、海外の金融監督機関にも参考にされることが期待されています。金融庁は今後も、内部監査の高度化を進めるため、各種施策を講じていく所存です。

結論



情報化社会において、金融機関が適切にビジネスを継続するためには、内部監査の高度化が欠かせません。「報告書(2025)」は、その指針となる重要な資料です。これを契機に、金融業界全体が透明性を向上させ、信頼性のある経営を実現することが求められています。

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